Invalider une facture

Devis/Facture

La date correspond à la date de création. Au moment de la validation, l'attention sera portée si la date est différente de la date du jour de validation, une modification sera proposée.

Prérequis
  1. Cliquez sur Accueil, regardez dans le bloc Facture en attente de validation

    Alternatives

    Cliquer sur les menus Vente Factures de l'enseigne.

    Attention

    Vous ne pouvez pas voir les factures brouillon ou en attente de validation par la vue Gestion commerciale Factures

  2. Cliquez sur la ligne correspondante à la facture

  3. Cliquez sur le bouton Invalider

  4. Renseignez un commentaire si besoin

    Des règles de gestion de l'entreprise doivent préciser l'usage des commentaires

    Les commentaires permettent de préciser des cas particuliers.

  5. Confirmez votre demande en cliquant sur le bouton Invalider

  6. Résultat

    La facture passe en Invalidée. Vous pouvez modifier le facture.

    Truc & astuceNotification à l'auteur

    Une notification est envoyée à l'auteur du document avec le nouvel état, le commentaire ainsi qu'un lien pour accéder facilement au document