Modifier une commande fournisseur

Prérequis

La commande est en brouillon.

  1. Cliquez sur les menus Achat Commandes fournisseur

  2. Cherchez dans les pages, les commandes fournisseur désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    ExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur Filtrer

    Filtre commande d'achat

    Enseigne

    Vue EA Pour sélectionner l'enseigne

    Année

    Choisissez l'année concernée ou "toutes".

    Statut

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validée, invalidée).

    Nom

    Renseignez une partie du nom de la commande

    Fournisseur

    Choisissez le fournisseur, vous pouvez chercher en texte, le sélecteur filtre sur l'ensemble des enseignes.

    Facture fournisseur

    Correspond au statut de la facture liée

    Nombre de résultat par page

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur de la commande concernée, ou cliquez sur la ligne considérée.

    1. Commande en brouillon

      Commande validée

  4. Renseignez le nom de la commande. Par défaut Commande NomFournisseur Date

  5. Sélectionnez la Part de règlement direct par la CAE

    Attention

    C'est le paramètre clé de la commande. L'entreprise devrait définir des règles de gestion et de bonnes pratiques sur ce paramètre.

    • A 0%, vous pourrez auto-valider votre commande, elle n'engage que votre trésorerie personnelle.
    • Le montant calculé sera à payer par l'entreprise, ni plus ni moins.
    • Enfin les commandes ne pourront être associées dans une facture que si elles ont la même part.
  6. Modifiez les lignes de la commande

  7. Résultat

    La commande est modifiée